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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 1.222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
12440
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.830

Retención DNCP
₲ 4.445
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 12.225

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-176687
Monto Contrato
₲ 2.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.423.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365943
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores