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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0063345
Monto de la Factura
₲ 83.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.266

Retención DNCP
₲ 334
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-169412
Monto Contrato
₲ 23.164.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.158.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.158.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355250
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores