Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0055565
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.460
Retención DNCP
₲ 1.540
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-169412
Monto Contrato
₲ 23.164.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.158.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.158.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355250
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores