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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040843
Monto de la Factura
₲ 2.779.660
Nro. Solicitud de Transferencia
81282
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.237

Retención DNCP
₲ 9.805
Retención IVA
₲ 75.809
Retención Renta
₲ 75.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-146291
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.513.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.513.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322364
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior