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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028091
Monto de la Factura
₲ 3.348.820
Nro. Solicitud de Transferencia
160257
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.184.667

Retención DNCP
₲ 11.934
Retención IVA
₲ 91.331
Retención Renta
₲ 60.888
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-146291
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.513.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.513.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322364
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior