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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050481
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.416.082

Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-189198
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.490.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.490.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376133
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores