Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050237
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-20-189198
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.490.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.490.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376133
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores