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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043890
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.248

Retención DNCP
₲ 31.752
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86313
Monto Contrato
₲ 66.508.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.248.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.248.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268198
Nombre de la Licitación
Provisión Agua Mineral
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional