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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007881
Monto de la Factura
₲ 21.847.320
Nro. Solicitud de Transferencia
169944
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.776.404

Retención DNCP
₲ 77.856
Retención IVA
₲ 595.836
Retención Renta
₲ 397.224
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86057
Monto Contrato
₲ 30.564.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.066.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.066.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional