Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000227
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            127291
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOSIPLAN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80068707-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            235/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12003-14-92029
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 43.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.892.218
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 40.892.218
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            268186
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Consultoria para diseño de refuerzo estructural 
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        