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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 4.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165810
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.343.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-84802
Monto Contrato
₲ 57.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.628.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.628.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266928
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior