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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 1.198.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.706

Retención DNCP
₲ 4.794
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-88306
Monto Contrato
₲ 28.156.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.615.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.615.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES