Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001842
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32046
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.000
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229113
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.830.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.830.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424471
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO