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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000570
Monto de la Factura
₲ 54.789.516
Nro. Solicitud de Transferencia
158351
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.188.318

Retención DNCP
₲ 202.460
Retención IVA
₲ 782.707
Retención Renta
₲ 1.565.415
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
1954 - 1964
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229825
Monto Contrato
₲ 154.973.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.747.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.747.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas