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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008840
Monto de la Factura
₲ 2.757.500
Nro. Solicitud de Transferencia
200419
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.247

Retención DNCP
₲ 10.027
Retención IVA
₲ 75.205
Retención Renta
Multa
₲ 5.515

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
1926-2940
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229042
Monto Contrato
₲ 21.784.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.536.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.536.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas