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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0002595
Monto de la Factura
₲ 26.289.471
Nro. Solicitud de Transferencia
207951
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.501.786

Retención DNCP
₲ 91.774
Retención IVA
₲ 716.986
Retención Renta
₲ 955.981
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
1989/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234290
Monto Contrato
₲ 55.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.486.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.539.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas