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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010452
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196653
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2023
Fecha de la Transferencia
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.400

Retención DNCP
₲ 11.171
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 116.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1941 a 1947 /2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230452
Monto Contrato
₲ 143.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.181.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.181.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432093
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO GENERADOR CATERPILLAR DEL EDIFICIO NHC Y DEL RESONADOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS- SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas