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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031362
Monto de la Factura
₲ 17.126.065
Nro. Solicitud de Transferencia
141207
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.116.405

Retención DNCP
₲ 60.408
Retención IVA
₲ 467.075
Retención Renta
₲ 467.075
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225211
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.490.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.545.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422697
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura