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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009737
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207845
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.000

Retención DNCP
₲ 8.800
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1988/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234295
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.863.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.863.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas