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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003488
Monto de la Factura
₲ 51.130
Nro. Solicitud de Transferencia
140320
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.116

Retención DNCP
₲ 180
Retención IVA
₲ 1.394
Retención Renta
₲ 1.394
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230848
Monto Contrato
₲ 44.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.075.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.587.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria