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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 21.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158637
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.585.369

Retención DNCP
₲ 77.159
Retención IVA
₲ 596.591
Retención Renta
₲ 596.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228687
Monto Contrato
₲ 159.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.895.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.895.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425181
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y EXTRACTORES DEL EDIFICIO NUEVO HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas