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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000

Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-237041
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.990.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424469
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de cámaras de circuito cerrado de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO