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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52350
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000

Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232592
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.781.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.515.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433122
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas