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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002532
Monto de la Factura
₲ 30.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212995
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.631.040

Retención DNCP
₲ 107.241
Retención IVA
₲ 837.818
Retención Renta
₲ 1.117.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80085605-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231030
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.472.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.878.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431314
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Tomógrafo Institucional Marca OWANDY y adquisición de licencias para gestión de imágenes tomográficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia