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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002039
Monto de la Factura
₲ 3.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214736
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.476.360

Retención DNCP
₲ 13.021
Retención IVA
₲ 101.727
Retención Renta
₲ 135.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
7/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225356
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.282.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.282.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales