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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008162
Monto de la Factura
₲ 48.775.283
Nro. Solicitud de Transferencia
76536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.899.759

Retención DNCP
₲ 172.044
Retención IVA
₲ 1.330.235
Retención Renta
₲ 1.330.235
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226182
Monto Contrato
₲ 71.577.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.357.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.357.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407008
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO