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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.625.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72578
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.698.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.698.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)