Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000005
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.481.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            124748
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.481.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSBEN SRL
        
                                    RUC
                            
            80040135-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-13-71028
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.481.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.722.149
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.722.149
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251855
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S1- Sub Unidad N°1 
        