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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0005339
Monto de la Factura
₲ 342.420
Nro. Solicitud de Transferencia
110996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.420

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74303
Monto Contrato
₲ 2.808.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.670.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y RESPUESTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)