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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 7.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.101.479

Retención DNCP
₲ 25.338
Retención IVA
₲ 193.910
Retención Renta
₲ 129.273
Multa
₲ 660.000

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74999
Monto Contrato
₲ 32.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.789.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.789.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)