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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107966
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73462
Monto Contrato
₲ 9.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.804.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.804.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)