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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025909
Monto de la Factura
₲ 16.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.512.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73053
Monto Contrato
₲ 16.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.703.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.703.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)