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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 13.086.100
Nro. Solicitud de Transferencia
14900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.086.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74000
Monto Contrato
₲ 20.336.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.339.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.339.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)