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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93471
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALICIA NOEMI TREBASTONI CASTILLO
RUC
1557310-9
Número de Contrato
023/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73842
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.658.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255072
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)