Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 1.834.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115743
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
3/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70147
Monto Contrato
₲ 66.679.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.177.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.177.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251960
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)