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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 16.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.425.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70033
Monto Contrato
₲ 16.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.619.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.619.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)