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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 43.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71429
Monto Contrato
₲ 1.254.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)