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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0007752
Monto de la Factura
₲ 19.674.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.674.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73748
Monto Contrato
₲ 19.674.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.710.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.710.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Confecciones y Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1