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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 4.073.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.073.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73229
Monto Contrato
₲ 4.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.873.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.873.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1