Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73763
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
