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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005105
Monto de la Factura
₲ 176.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71427
Monto Contrato
₲ 2.450.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.442.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.442.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)