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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 2.585.700
Nro. Solicitud de Transferencia
147658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.954

Retención DNCP
₲ 9.214
Retención IVA
₲ 70.519
Retención Renta
₲ 47.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72594
Monto Contrato
₲ 25.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.502.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.502.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumaticos para Camionetas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1