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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010549
Monto de la Factura
₲ 2.164.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
051/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71218
Monto Contrato
₲ 2.164.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, SECA MANOS, LIBRO DE ACTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)