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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84319
Monto Contrato
₲ 36.243.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.680.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.680.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265842
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Y DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)