Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025787
Monto de la Factura
₲ 2.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76331
Monto Contrato
₲ 10.316.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.140.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.140.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)