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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0013874
Monto de la Factura
₲ 22.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.254.444

Retención DNCP
₲ 79.647
Retención IVA
₲ 609.545
Retención Renta
₲ 406.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74358
Monto Contrato
₲ 98.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.840.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.840.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3