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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032433
Monto de la Factura
₲ 3.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.006

Retención DNCP
₲ 12.801
Retención IVA
₲ 97.964
Retención Renta
₲ 65.309
Multa
₲ 35.920

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82330
Monto Contrato
₲ 27.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.863.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.863.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262567
Nombre de la Licitación
CD 13/13 Adquisiciòn de Productos y Materiales para Odontologia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional