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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 11.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.874.477

Retención DNCP
₲ 40.750
Retención IVA
₲ 311.864
Retención Renta
₲ 207.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73912
Monto Contrato
₲ 11.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.874.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.874.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)