Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000064
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            82204
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.037.266
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.371
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 201.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 134.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IRM S.A.
        
                                    RUC
                            
            80045576-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            006
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-16-128767
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 52.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.460.895
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 49.460.895
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308239
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        