Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 896.250
Nro. Solicitud de Transferencia
115817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.089
Retención DNCP
₲ 3.161
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127860
Monto Contrato
₲ 14.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.564.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.564.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295599
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos Hospitalarios Tipo V
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional